平成27年度 当初予算

ファミリー・サポート・センター事業(定住)

一般会計
予算科目 款: 03 民生費
項: 02 児童福祉費
目: 01 児童福祉総務費
事業コード 大事業: 53 周辺市町村との連携により、個性を活かした経営を行います!
中事業: 01 連携による都市機能の役割分担
小事業: 02
担当課 健康福祉部 こども課
事業区分 継続
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予算編成過程

  事業費(千円) 財源内訳
国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
前年度予算額 1,570 0 580 0 521 469
予算要求額 1,539 495 495 0 299 250
1次審査後 1,539 495 495 0 299 250
2次審査後
(今年度予算額)
1,539 495 495 0 299 250


事業内容

1. 事業概要

  • 子育てを手伝って欲しい人(利用会員)と、子育ての手伝いをしたい人たち(サポート会員)が、会員となって地域で
  • お互いに助け合いながら子育てを応援する事業。

  • 保育園・幼稚園等の登園前の預かりと送り、保育園・幼稚園・学童保育等の迎えと帰宅後の預かり。軽い病気などで、学
  • 校、保育園を休むときに預かる。学校幼稚園等が休みのときに預かる。その他緊急・一時的に家庭での保育が出来ない
  • ときに預かる。

  • 2. 事業実績

  • 地域でお互いに支えあい、安心して子どもを生み育てることが出来ている。

  • 3. 所要経費の内訳

    経費の合計: 1,539 千円

    予算額(単位:千円) 各経費の主な説明
    報償費362研修会講師謝礼 サポーター謝礼 サブリーダー謝礼
    需用費562消耗品費 印刷製本費
    役務費361郵便料 傷害等保険料
    委託料200会員交流会イベント
    負担金、補助及び交付金54ファミサポネットワーク負担金


    (この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

    健康福祉部 こども課